O que é: O sistema disponibiliza a função "Repasse" na tela de Financeiro. Esta opção tem como função otimizar, evitar erros manuais e gerenciar os valores de repasse entre a clínica e os executores/solicitantes dos serviços. Para que a funcionalidade funcione corretamente é necessário que a regra de repasse esteja configurada e que nas Invoices (contas a receber) estejam indicados os profissionais executantes. Para que o usuário possa utilizar essa função é imprescindível que possua a permissão "Repasses".
Índice
1. Como consolidar
2. Como realizar o pagamento dos repasses consolidados
1. Como consolidar
A consolidação será onde o usuário irá analisar o repasse e definir quais serão consolidados.
Vá em Financeiro > Repasses > Consolidação .

Utilize os filtros na tela para realizar a busca.
Quando os repasses estão com a cor verde significa que a Invoice foi paga, caso esteja em vermelho significa que a Invoice não foi paga.
Após conferir as informações selecione-os e clique em consolidar.

Após consolidar esse repasse ele fica inalterável. Caso haja algum erro será necessário desconsolidar para realizar a correção.
Para desconsolidar selecione os repasses e clique e "desconsolidar"

O que fazer quando o botão desconsolidar estiver desabilitado: Caso o valor do repasse já tenha sido pago é necessário excluir o pagamento, depois excluir a conta a pagar para ai sim conseguir desconsolidar o repasse.
2. Como realizar o pagamento dos repasses consolidados
Vá em Financeiro > Repasses consolidados.
Utilize os mesmos filtros usados para realizar a consolidação e busque.

Selecione os repasses que serão pagos na mesma conta e clique em lançar conta a pagar.

Feito isso, onde antes estava o Checkbox agora vai aparecer um ícone em forma de seta.
Clicando na seta você será direcionado para a conta a pagar, onde deverá selecionar o centro de custo e realizar o pagamento do repasse ao profissional clicando no ícone vermelho no canto inferior direito.

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